Вот такой вот элементарный (для кого то) вопрос: допустим купили мы гвоздей на 10000р. с НДС и продали их на 20000р. с НДС сколько отсюда мы заплатим НДС-а и налога на прибыль? и чо останется?
Смотри, купили гвозди 8474,58 руб плюс 1525,42 руб НДС. Продали 16949,16 руб плюс 3050,84 руб НДС. Налоги: 3050,84-1525,42=1525,43 руб НДС к уплате 16949,16-8474,58=8474,58 руб прибыль с нее платим 20% 1694,92 руб. Если заложить з/пл хотя бы 5 тыр, то с нее платят страховые взносы 34% - 1700 руб. Из з/пл вычитаем 13% подоходный. Таким образом, с прибыли 8474,58-1700-5000=1774,58 руб осталось.
Чтоб не создавать новую тему по налогу, тоже спрошу здесь, может кто разбирается. В общем такая ситуация. Человеку нужно подать декларацию 3НДФЛ. По справке 2НДФЛ налога за 2012 год было уплачено 606 руб., доход был в пяти месяцах: 02 - 500 руб. (код 2000) 05 - 4000 руб. (код 2000) 06 - 3751 руб. (код, хз какой - матпомощь называется) 11 - 10000 руб. (код 2000) 12 - 4500 руб. (код 2000) 12 - 2000 руб. (код, хз какой - матпомощь называется) Из них по 2НДФЛ 4000 руб. - необлагаемая база (типа матпомощь что ли?) Есть налоговый вычет на ребенка - 1400 руб. в месяц (код 114). Так вот загвоздка вот в чем: бухгалтерия насчитала этого вычета на 16 800 руб., указано в справке 2НДФЛ (по 1400 за КАЖДЫЙ месяц). В то же время через прогу Декларация выбивает - 7000 руб. вычета по 114 коду (ну то есть 1400 за 5 месяцев, в которых был доход). И как результат - необходимость вернуть в бюджет налог с разницы Это бухгалтерия накосячила или что-то иное? Чет никак не могу понять... И что с этим можно сделать?
а потом будут темы типа http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=252279 ларек с шаурмой не может позволить себе бухгалтера?
это пускай специально обученные люди разбираются мне надо было сам механизм понять, как посчитать, что останется
В программе указываешь: код дохода 2000, доход 0 и номер месяца 1. И так по всем месяцам где не начисляли зарплату (1,3,4,7,8,9,10) Тогда вычет на ребёнка посчитает правильно.
пуст бухгалтерия переделает справку. эта справка не действительна, т.к. заполнена не верно и при подаче Декларации 3НДФЛ вас все равно заставят принести новую. и сделайте это поскорее, пока бухгалтерия не отчиталась в налоговую.
Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь. ИП купил товар на 63000р, продал его ООО за 118000р. При этом ООО само уплачивает НДС 18% и перечисляет ИП 100000р на ркс. Вопрос мой в следующем, сколько ИП должен будет заплатить налогов при обналичивании с суммы упавшей на ркс, если 63000 он потратил на товар перед этим. И еще вопрос, если все деньги поступающие на ркс тратить на закупку по безналу, какие нить налоги надо будет платить?
/////ALPINE, какое отношение имеет организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта к системе налогообложения?
если за отчётный период не будет никаких других сделок, не будет никаких затрат, банк вас обслуживает бесплатно, то 15% от 100000-63000. Обналичивание это сугубо ваше дело и ваших отношений с банком. по результатам вашей хозяйственной деятельности, налоги здесь не причём.
/////ALPINE, "а если деньги со счёта обналичивались", это как вы понимаете? обналичивались, или нет, никого не ****, есть прибыль по бумажкам бухгалтерским, платить придётся. У вас вопросы неопределённого смысла.
Покупаем мы листовой металл, и делаем изделия. Но производство регистрировать вообще не хочется, да собственно и ИП. Есть знакомая ИП на ЕНДВ, с открытой группой ОКВЭД продажа товаров для дома, через нее все будем проводить.